前言
本公司長期致力于大型綜合連鎖超市的投資和發展,誠邀有實力的供應商加盟,共同成長!為了使廣大供應商更好地了解與本公司合作的業務過程,彼此建立良好的商業關系和通暢的業務鏈條,特編制本手冊。
對供應商朋友長期以來,給予本公司的充分信任和理解,以及在雙方合作過程中所給予的緊密配合和大力支持,我們在此表示衷心的感謝!
謹祝各位供應商朋友商海順利!
公司地址:(略)
電話:(略)
郵政編碼:(略)
目錄
一、公司簡介
二、采購原則
三、采購程序
1.新供應商及新商品引進流程
2.簽訂[商品采購合同]的基本條件
3.供應商應提交文件或資料的時間
4.本公司給供應商的文件資料
5.供應商注意事項
四、供應商結算須知
一、公司簡介(摘要)
公司規模;主營業務;經營理念;服務宗旨;發展目標;店鋪網絡;銷售情況;榮譽稱號。
二、采購原則
1.商品
由供應商供應的商品已在[商品采購合同]附件[商品確認表]中列明。如供應商未經公司商品部同意,擅自向公司任何門店銷售其他商品,本公司將立即終止[商品采購合同],且要求供應商承擔違約責任。
2.商品質量
為了更好地服務于 顧客 ,向 顧客 提供優質商品,我們要求供應商保證交付的商品符合國家有關法律、法規規定的質量、技術和安全要求,符合國家有關知識產權、工業產權的法律、法規要求。
3.商品交付
訂立商品采購合同后,本公司各門店將會根據銷售情況給供應商下達訂貨單,供應商應按合同約定的方式和訂單要求的交貨時間、地點,保質、保量地送貨到各個門店。因故不能按約定時間送貨的,應提前24小時電話通知本公司訂貨門店。
4.商品價格
為確保在市場上處于平等競爭的地位,本公司要求供應商提供的商品價格不得高于同類商家。否則公司將按了解到的最低供貨價格進行結算并有權終止合作關系。
5.價格變動
供應商與本公司約定的商品進貨價格應保持穩定。供應商如要求變動商品價格,應書面通知本公司商品部,在獲得許可后,新供貨價格在雙方認可的適當日期生效。供應商價格變動前,不限制門店訂貨數量。
6.海報宣傳
隨著公司連鎖事業在全國各大城市的發展,我們的供應商將有機會同步進入各地市場。公司每年制訂和實施MD海報和主題促銷計劃,為供應商進行商品宣傳。
7.物流配送
隨著公司在全國范圍拓展,物流配送系統在整個供應鏈中地位日益重要。我們選擇與具有實力的第三方物流合作,分別設立區域配送中心覆蓋周邊地區的商品配送業務,由總部物流部進行資源整合,統籌策劃全國物流服務供應商,目前可進行干貨物流配送,將來逐步擴大到鮮食、凍品配送。為所有供應商提供低成本、便利和快捷的物流配送渠道,降低供應商渠道成本,加速商品流轉。
8.按時支付貨款
我們承諾:為了致力維護公司品牌的良好形象和商譽,本公司將依據合同約定準時支付貨款。
9.供應商責任
供應商應認真履行合同約定條款要求。
三、采購程序
1.新供應商及新商品引進流程
2.簽訂[商品采購合同]的基本條件
①商品部確認合格,并能夠提供增值稅票的供應商;
②供應商在[商品確認表]上加蓋公章,對商品進價予以確認;
③供應商必須提供有效、加蓋公章的[營業執照]、[國、地稅登記證]、[衛生許可證]和其他④相關證件的原件及復印件。代理商須有[委托授權書]。見下表:
3.供應商應提交的文件或資料的時間
4.公司應給供應商的文件資料
5.供應商注意事項
◎變更[商品采購合同]和[商品確認表]需經雙方書面確認;
◎對簽訂的合同條款如有疑問,應在雙方簽字蓋章生效后的7個工作日以內前來查詢;
◎廠家的商品變價通知應注明實施日期和商品條碼,以一式兩份的形式(非食品在變動4周前、食品在6周以前)通知我公司;
◎供應商如有組織、地址、電話和業務人員的信息變更,應及時通知我公司商品部;
◎商品有任何變更,將作為新商品引進;
◎雙方達成的補充協議,請于七天內以書面形式確認;
◎為了提高銷售額,供應商有義務配合我方的促銷活動;
◎每季度10號,提供上一季度發票凈銷售額數據給我公司;
◎提供的商品要有國際條碼(無條碼的,應使用本公司店內碼,但需交納相關費用);
◎生鮮商品送至我店前,請檢查其質量和新鮮程度,我們將拒收所有不合格的商品、保質期超過1/3的食品和貼有其他商場標簽的商品。
四、供應商結算須知
1.我公司設立了總部及區域結算中心,分別辦理全國聯采和區域供應商的貨款結算工作。請供應商和本區域商品部確定結算所在地,結算地確定后在合同有效期內保持不變。
2.供應商辦理結算業務必須辦理結算卡。辦理結算卡時需填寫[結算登記表],并加蓋公章,同時提供委托書、結算人身份證原件及復印件,以及近期一寸彩照一張。
3.供應商憑結算卡辦理結算業務,結算卡僅限結算人本人使用,人員變更時,須重新辦理結算卡。
4.本公司提供會見、傳真、信件、電話等對帳方式,除法定節假日以外均可辦理結算業務。
5.結算方式是月結30天以上的供應商,請在貨款到期前20天提交對帳資料;月結15天的供應商,請在貨款到期前10天提交對帳資料,其他結算方式的供應商在送貨后,應及時提供對帳資料。
6.供應商對帳時,需提供對帳清單、送貨單、退貨單、驗收單等原件。
7.如出現價格、費用等差異,接到對帳會計通知后,供應商應盡快與相關部門聯系處理。
8.供應商對帳確認后應盡快提交符合合同約定的發票,發票需按國家稅收法規的相關要求開具,否則,我公司結算中心不予受理,并報送稅務機關處理。由此引起的貨款延期支付等責任由供應商自行承擔。
9.供應商應按時交納到期費用,以免因此而影響貨款的正常結算。
10.供應商必須提供真實、合法的資料辦理結算手續,否則導致的貨款凍結或結算延期由供應商自行負責。
11.供應商如丟失結算單據或有問題,應向我公司提出書面申請,并與相關部門協商解決。如有疑問,請致電我公司財務部或結算中心。
12.供應商發生變更公司名稱、地址、銀行帳戶等涉及貨款結算的資料時,應及時將有效的變更證明提交給我公司結算中心。
13.合同到期不再續簽的,供應商應及時與商品部辦理清場手續,否則將按照原合同計算相關費用,由此導致的供應商貨款結算問題由供應商自行承擔。
14.合作終止,供應商在接到商品部清場通知后,盡快到合作門店辦理清場手續,然后憑[門店清場證明單]等相關單據到我公司結算中心辦理最后結算事宜。
15.其他詳細規定及具體要求請向結算地結算中心咨詢。
附錄:
總部及全國門店聯系方式(略)
本公司長期致力于大型綜合連鎖超市的投資和發展,誠邀有實力的供應商加盟,共同成長!為了使廣大供應商更好地了解與本公司合作的業務過程,彼此建立良好的商業關系和通暢的業務鏈條,特編制本手冊。
對供應商朋友長期以來,給予本公司的充分信任和理解,以及在雙方合作過程中所給予的緊密配合和大力支持,我們在此表示衷心的感謝!
謹祝各位供應商朋友商海順利!
公司地址:(略)
電話:(略)
郵政編碼:(略)
目錄
一、公司簡介
二、采購原則
三、采購程序
1.新供應商及新商品引進流程
2.簽訂[商品采購合同]的基本條件
3.供應商應提交文件或資料的時間
4.本公司給供應商的文件資料
5.供應商注意事項
四、供應商結算須知
一、公司簡介(摘要)
公司規模;主營業務;經營理念;服務宗旨;發展目標;店鋪網絡;銷售情況;榮譽稱號。
二、采購原則
1.商品
由供應商供應的商品已在[商品采購合同]附件[商品確認表]中列明。如供應商未經公司商品部同意,擅自向公司任何門店銷售其他商品,本公司將立即終止[商品采購合同],且要求供應商承擔違約責任。
2.商品質量
為了更好地服務于 顧客 ,向 顧客 提供優質商品,我們要求供應商保證交付的商品符合國家有關法律、法規規定的質量、技術和安全要求,符合國家有關知識產權、工業產權的法律、法規要求。
3.商品交付
訂立商品采購合同后,本公司各門店將會根據銷售情況給供應商下達訂貨單,供應商應按合同約定的方式和訂單要求的交貨時間、地點,保質、保量地送貨到各個門店。因故不能按約定時間送貨的,應提前24小時電話通知本公司訂貨門店。
4.商品價格
為確保在市場上處于平等競爭的地位,本公司要求供應商提供的商品價格不得高于同類商家。否則公司將按了解到的最低供貨價格進行結算并有權終止合作關系。
5.價格變動
供應商與本公司約定的商品進貨價格應保持穩定。供應商如要求變動商品價格,應書面通知本公司商品部,在獲得許可后,新供貨價格在雙方認可的適當日期生效。供應商價格變動前,不限制門店訂貨數量。
6.海報宣傳
隨著公司連鎖事業在全國各大城市的發展,我們的供應商將有機會同步進入各地市場。公司每年制訂和實施MD海報和主題促銷計劃,為供應商進行商品宣傳。
7.物流配送
隨著公司在全國范圍拓展,物流配送系統在整個供應鏈中地位日益重要。我們選擇與具有實力的第三方物流合作,分別設立區域配送中心覆蓋周邊地區的商品配送業務,由總部物流部進行資源整合,統籌策劃全國物流服務供應商,目前可進行干貨物流配送,將來逐步擴大到鮮食、凍品配送。為所有供應商提供低成本、便利和快捷的物流配送渠道,降低供應商渠道成本,加速商品流轉。
8.按時支付貨款
我們承諾:為了致力維護公司品牌的良好形象和商譽,本公司將依據合同約定準時支付貨款。
9.供應商責任
供應商應認真履行合同約定條款要求。
三、采購程序
1.新供應商及新商品引進流程
2.簽訂[商品采購合同]的基本條件
①商品部確認合格,并能夠提供增值稅票的供應商;
②供應商在[商品確認表]上加蓋公章,對商品進價予以確認;
③供應商必須提供有效、加蓋公章的[營業執照]、[國、地稅登記證]、[衛生許可證]和其他④相關證件的原件及復印件。代理商須有[委托授權書]。見下表:
3.供應商應提交的文件或資料的時間
4.公司應給供應商的文件資料
5.供應商注意事項
◎變更[商品采購合同]和[商品確認表]需經雙方書面確認;
◎對簽訂的合同條款如有疑問,應在雙方簽字蓋章生效后的7個工作日以內前來查詢;
◎廠家的商品變價通知應注明實施日期和商品條碼,以一式兩份的形式(非食品在變動4周前、食品在6周以前)通知我公司;
◎供應商如有組織、地址、電話和業務人員的信息變更,應及時通知我公司商品部;
◎商品有任何變更,將作為新商品引進;
◎雙方達成的補充協議,請于七天內以書面形式確認;
◎為了提高銷售額,供應商有義務配合我方的促銷活動;
◎每季度10號,提供上一季度發票凈銷售額數據給我公司;
◎提供的商品要有國際條碼(無條碼的,應使用本公司店內碼,但需交納相關費用);
◎生鮮商品送至我店前,請檢查其質量和新鮮程度,我們將拒收所有不合格的商品、保質期超過1/3的食品和貼有其他商場標簽的商品。
四、供應商結算須知
1.我公司設立了總部及區域結算中心,分別辦理全國聯采和區域供應商的貨款結算工作。請供應商和本區域商品部確定結算所在地,結算地確定后在合同有效期內保持不變。
2.供應商辦理結算業務必須辦理結算卡。辦理結算卡時需填寫[結算登記表],并加蓋公章,同時提供委托書、結算人身份證原件及復印件,以及近期一寸彩照一張。
3.供應商憑結算卡辦理結算業務,結算卡僅限結算人本人使用,人員變更時,須重新辦理結算卡。
4.本公司提供會見、傳真、信件、電話等對帳方式,除法定節假日以外均可辦理結算業務。
5.結算方式是月結30天以上的供應商,請在貨款到期前20天提交對帳資料;月結15天的供應商,請在貨款到期前10天提交對帳資料,其他結算方式的供應商在送貨后,應及時提供對帳資料。
6.供應商對帳時,需提供對帳清單、送貨單、退貨單、驗收單等原件。
7.如出現價格、費用等差異,接到對帳會計通知后,供應商應盡快與相關部門聯系處理。
8.供應商對帳確認后應盡快提交符合合同約定的發票,發票需按國家稅收法規的相關要求開具,否則,我公司結算中心不予受理,并報送稅務機關處理。由此引起的貨款延期支付等責任由供應商自行承擔。
9.供應商應按時交納到期費用,以免因此而影響貨款的正常結算。
10.供應商必須提供真實、合法的資料辦理結算手續,否則導致的貨款凍結或結算延期由供應商自行負責。
11.供應商如丟失結算單據或有問題,應向我公司提出書面申請,并與相關部門協商解決。如有疑問,請致電我公司財務部或結算中心。
12.供應商發生變更公司名稱、地址、銀行帳戶等涉及貨款結算的資料時,應及時將有效的變更證明提交給我公司結算中心。
13.合同到期不再續簽的,供應商應及時與商品部辦理清場手續,否則將按照原合同計算相關費用,由此導致的供應商貨款結算問題由供應商自行承擔。
14.合作終止,供應商在接到商品部清場通知后,盡快到合作門店辦理清場手續,然后憑[門店清場證明單]等相關單據到我公司結算中心辦理最后結算事宜。
15.其他詳細規定及具體要求請向結算地結算中心咨詢。
附錄:
總部及全國門店聯系方式(略)
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本文來源: 某大型綜合超市供應商手冊